资讯浏览

海港控股集团加强清产核资及内审工作

发布日期:2017-8-11 浏览次数: 422次
      8月9日,江苏大丰海港控股集团举行2017年清产核资工作及下属二级公司内部审计全覆盖工作动员会,并就相关工作进行具体安排。
      会议要求,内审全覆盖工作要围绕“严纪法、消隐患、促发展”的总体思路,重点审计企业财经法规和财经纪律的执行情况。查找企业内部控制缺陷,揭露经营管理中存在的私设“小金库”、违反“八项规定”和“十不准”要求的违法违纪行为,防微杜渐,查错纠误,促进企业进一步强化和改善经营管理,健全和完善内部控制制度,提高企业经营管理水平。
      会议要求,要通过清资核产工作,摸清“家底”,全面掌握集团公司的资产、负债情况,调整资产结构,优化资源配置,为集团公司发展战略目标的实现打造坚实的基础;要夯实资产管理工作,确保国有资产的保值增值,为集团公司今后的业绩考评提供科学有力的保障;要建立规范的公司管理制度,建立健全内部控制制度,规范业务、财务管理程序,提高企业会计信息质量,为国资监管部门的审计和监管工作提供详实的基础资料。